湖北省沙洋县财政局充分发挥内审“免疫”功能和作用,努力拓展检查广度和深度,不断提高内部财务管理水平,有力促进了党风廉政建设。

一是加强目标考核。年初编写内审工作要点,把创新工作方法、坚持规范管理、加强制度建设,作为全年工作重点,并印发到局属各单位及各财政分局。同时,将内审工作纳入乡镇财政分局考核内容,年底与农村局一道严格考核,对连续三年内审有重复问题的予以扣分。

二是加强监督检查。每年年初从内审股、监督局、会计局、农村局等单位抽调业务骨干组成4个检查组,利用两个月时间,采取实地检查和调账检查相结合的方式,对全县财政系统上年的经费收支情况进行检查,内容包括银行存款、现金管理、专项资金使用、经费和资产管理、村级财务管理和内控制度执行等六个方面,并向被检查单位下达检查结论。

三是加强整改督办。督促各被检查单位对照检查结论建立问题清单,逐一归类并提出整改意见。对原始凭证不规范、审批不全、附件不齐、超范围超标准报销的立即整改;对账务处理错误、漏记固定资产等需要调账的按程序调账;对大额使用现金、政府采购、经济分类科目使用错误等已经发生且无法整改的业务,书面说明情况,杜绝今后再次发生类似现象。年中,联合机关纪委深入各单位通过查看整改台账、佐证资料,翻阅会计账簿及原始凭证等方式,开展内审整改回访,确保整改落实到位。

四是加强业务培训。从各单位抽调业务骨干组成会计业务辅导小组,分别对14个财政分局的会计人员和农村财务代理记账公司人员开展“面对面”“一对一”“手把手”的培训。培训内容包括预决算管理、经费和资产管理、村级财务管理等六个方面。同时,通过实地查看会计账簿、原始凭证和座谈交流,找出具体问题,并有针对性地作出指导与解答,根据单位实际情况出具会计工作建议书。(蔡定国

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