近年来,湖北省沙洋县财政局充分发挥内审“免疫”功能和作用,不断创新工作方法,努力拓展检查广度和深度,全县财政系统内部财务管理水平显著提高,得到上级单位和领导充分肯定。

      一是加强目标考核。年初编写内审工作要点,把创新工作方法、坚持规范管理、加强制度建设,作为全年工作重点,并印发到局属各单位及各财政分局。同时,将内审工作纳入乡镇财政考核内容,年底与农村局一道严格考核,对连续三年内审有重复问题的予以扣分,做到全年工作有目标,年终考核有依据。

      二是加强监督检查。年初精心制订内审检查方案,从内审股、监督局、会计局、农村局等单位抽调业务骨干组成4个检查组,采取实地检查和调账检查相结合的方式,对全县财政系统上年度的财务收支进行检查,重点检查银行存款、现金管理、专项资金使用、经费和资产管理、村级财务管理和内控制度执行等六个方面的内容。

      三是加强整改督办。检查结束后,督促被检查单位对照检查结论建立问题清单,逐一归类并提出整改意见。年中,开展整改回头看,通过查看整改台账、佐证资料,翻阅会计账簿及原始凭证等方式,开展整改回访,确保整改落实到位。

      四是加强业务培训。结合内审发现的问题,有针对性开展业务培训。从业务股室抽调人员组成会计业务辅导小组,分别对14个财政分局以及3家农村财务代理记账公司工作人员开展培训。培训采取“面对面”“一对一”“手把手”的方式进行,每个分局不少于半天时间。对检查出的共性问题进行剖析和解答,并根据单位实际情况出具会计工作建议书。

(蔡定国)

 

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